财务收支审计报告11篇 因对贵公司进行清算处置的需要,我们接受委托对贵公司2000年1月1日至2003年4月30日的财务收支及资产负债情况进行了审计。贵公司对提 供的会计资料的真实性、完整性负责, 我们的责任是发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我 们认为必要的.审计程序。贵公司于1998年xx月xx日领取xxx号企业法人营业执照,注册资本275万元,法人代表xxx,经营范围:销售通信器材、承揽通 信工程设
尊享超值权益